- 美團(tuán)2019年GMV同比增長(zhǎng)32.3%至6821億元 受疫情影響2020年一季度預(yù)虧
- 2020年03月30日 來源:中國證券報(bào)
提要:美團(tuán)點(diǎn)評(píng)公布2019年第四季度及全年業(yè)績(jī)。2019年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)49.5%達(dá)975億元,經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)由2018年-111億元轉(zhuǎn)正為2019年的27億元。
3月30日,美團(tuán)點(diǎn)評(píng)公布2019年第四季度及全年業(yè)績(jī)。2019年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)49.5%達(dá)975億元,經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)由2018年-111億元轉(zhuǎn)正為2019年的27億元,經(jīng)調(diào)整EBITDA及經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)分別為73億元及47億元,經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量由2018年-92億元轉(zhuǎn)正為2019年的56億元,全年總交易金額(GMV)同比增長(zhǎng)32.3%至6821億元,平臺(tái)年度交易用戶達(dá)4.5億,其中餐飲外賣業(yè)務(wù)繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng),全年交易筆數(shù)同比增加36.4%達(dá)87億筆。
美團(tuán)財(cái)報(bào)同時(shí)披露,新冠肺炎疫情對(duì)公司2020年第一季度業(yè)績(jī)產(chǎn)生下行壓力,餐飲外賣以及到店、酒店及旅游等業(yè)務(wù)在需求端以及供應(yīng)端方面均面臨重大挑戰(zhàn),并預(yù)估今年第一季度收入會(huì)同比負(fù)值增長(zhǎng)及經(jīng)營(yíng)虧損,如果隨著疫情的持續(xù),用戶需求及商家運(yùn)營(yíng)需要更長(zhǎng)的時(shí)間才能恢復(fù)到正常水平,未來幾個(gè)季度的公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)亦會(huì)受到不利影響。
從具體業(yè)務(wù)來看,2019年美團(tuán)的餐飲外賣業(yè)務(wù)增速穩(wěn)健,交易金額同比增長(zhǎng)38.9%至3927億元,餐飲外賣日均交易筆數(shù)增長(zhǎng)36.4%至23.9百萬筆,每筆餐飲外賣業(yè)務(wù)訂單的平均價(jià)值同比增長(zhǎng)1.8%。餐飲外賣業(yè)務(wù)的變現(xiàn)率由2018年的13.5%升至14.0%。2019年,美團(tuán)餐飲外賣收入同比增長(zhǎng)43.8%至548億元,餐飲外賣業(yè)務(wù)毛利增長(zhǎng)94.2%至102億元,毛利率由13.8%同比上升至18.7%。美團(tuán)表示,2019年餐飲外賣的銷售成本由2018年的人民幣329億元增加35.7%至2019年的446億元,主要由于訂單量增加而令餐飲外賣的騎手成本增加。美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示,2019年有399萬騎手從美團(tuán)獲得收入。
到店及酒旅業(yè)務(wù)板塊,美團(tuán)2019年到店及酒旅業(yè)務(wù)的交易金額增長(zhǎng)25.6%至2221億元,收入同比增加40.6%達(dá)223億元。具體酒旅方面,美團(tuán)2019年全年的國內(nèi)酒店間夜量則同比增長(zhǎng)?38.2%至3.92億間。
除主體業(yè)務(wù)外,美團(tuán)閃購、美團(tuán)買菜及快驢等新業(yè)務(wù)潛在發(fā)展空間進(jìn)一步激發(fā)。2019年,美團(tuán)的共享單車及網(wǎng)約車服務(wù)成功收窄虧損,并提高了運(yùn)營(yíng)效率,新業(yè)務(wù)與其他業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)持續(xù)強(qiáng)化,該板塊整體收入增長(zhǎng)81.5%至204億元,毛利由2018年的-43億元增至2019年23億元,而毛利率由2018年-37.9%改善為2019年的11.5%。